[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [🧑mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota)

Memorie van toelichting

Nummer: 2025D39555, datum: 2025-09-16, bijgewerkt: 2025-10-06 17:23, versie: 3 (versie 1, versie 2)

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36820-XV-2).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 36820 XV-2 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota).

Onderdeel van zaak 2025Z16995:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2025-2026

36 820 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2025 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
M.L.J. Paul

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

< 50 1 2
=> 50 en < 200 2 4
=> 200 en < 1.000 5 10
=> 1.000 10 20

2. Beleidsartikelen

2.1. Artikel 1 Arbeidsmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Art. Verplichtingen 796.377 – 193.853 602.524
Uitgaven 699.401 – 23.065 676.336
1.0 Arbeidsmarkt 699.401 – 23.065 676.336
Inkomensoverdrachten 258.678 0 258.678
Lage-inkomensvoordeel 131.960 0 131.960
Loonkostenvoordelen 126.718 0 126.718
Subsidies (regelingen) 370.591 – 1.662 368.929
Overige subsidies algemeen 6.344 2.624 8.968
Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen 3.683 – 516 3.167
Stimuleringregeling LLO in MKB 90.493 – 11.624 78.869
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 133.742 0 133.742
Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden 131.389 7.854 139.243
Subsidie meer uren werkt 4.940 0 4.940
Opdrachten 64.447 – 22.365 42.082
Opdrachten 64.447 – 22.365 42.082
Bekostiging 100 0 100
Bekostiging 100 0 100
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken 181 4 185
Ministerie van VWS 56 0 56
Ministerie van EZ en LVVN 125 4 129
Bijdrage aan agentschappen 5.404 58 5.462
Agentschap RIVM 5.212 152 5.364
Agentschap CJIB 192 – 94 98
Bijdrage aan medeoverheden 0 900 900
DU Work in NL 0 900 900
Ontvangsten 17.680 0 17.680

Toelichting

Het totaal van de mutaties bij de suppletoire begroting september voor artikel 1 begrotingsgefinancierd bedraagt – € 23,1 miljoen bij de uitgaven. Het verplichtingenbudget wordt in 2025 met € 193,9 miljoen naar beneden bijgesteld. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Verplichtingen

Het verschil van – € 170,8 miljoen tussen de verplichtingenmutatie en de kasmutatie wordt hoofdzakelijk verklaard door het uit elkaar lopende kas- en verplichtingenritme van de subsidieregeling Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Op het verplichtingenbudget van MDIEU wordt € 175 miljoen van 2025 naar 2027 geschoven. Het verplichtingenbudget komt hiermee in een realistisch ritme ten aanzien van de verwachte verplichtingen die worden aangegaan in 2025.

Uitgaven

– Op het MDIEU budget vindt een kasschuif plaats om het budget voor 2025 in overeenstemming te brengen met verwachte uitgaven. De kasschuif behelst een schuif van € 10 miljoen van 2026 naar 2025.

– Er zal dit jaar minder aan subsidies SLIM worden toegekend dan begroot. Het verschil van € 15 miljoen wordt verklaard door minder te verwachten kasuitgaven aan de reguliere SLIM MKB-regeling. De geschatte hoeveelheid betalingen vanwege vaststellingen en voorschotten bleek te hoog geweest.

– Er zijn 30 overboekingen naar andere departementen. De grootste is € 7,9 miljoen van het opdrachtenbudget naar Financiën (Belastingdienst) voor het Handhavingsmoratorium (HHM). 50% van de incidentele en structurele uitvoeringskosten die met het opheffen van het handhavingsmoratorium Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) per 1 januari 2025 samenhangen, komen conform de financieringsafspraak voor rekening van SZW.

Daarnaast is er een overboeking van € 4,7 miljoen naar Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de Uitvoering programma Innovatieve Arbozorg via ZonMw. De betaling van deze middelen verloopt via VWS.1

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Art. Verplichtingen 636.451 0 636.451
Uitgaven 636.451 0 636.451
1.0 Arbeidsmarkt 636.451 0 636.451
Inkomensoverdrachten 636.451 0 636.451
Compensatieregeling transitievergoeding na langdurige AO 592.670 33.081 625.751
Compensatieregeling transitievergoeding bij pensionering 10.134 566 10.700
Compensatieregeling transitievergoeding na langdurige AO nominaal 33.081 – 33.081 0
Compensatieregeling transitievergoeding bij pensionering nominaal 566 – 566 0
Ontvangsten 0 0 0

Toelichting

Voor de loon- en prijsontwikkeling in 2025 zijn bedragen overgeheveld van de onderdelen «nominaal» naar de onderdelen in constante prijzen.

2.2. Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Art. Verplichtingen 8.573.720 505.966 9.079.686
Uitgaven 8.580.048 504.669 9.084.717
2.0 Bijstand, Participatiewet en toeslagenwet 8.580.048 504.669 9.084.717
Inkomensoverdrachten 8.277.291 552.634 8.829.925
Macrobudget participatiewetuitkering en intertemporele tegemoetkoming 7.292.352 488.506 7.780.858
Tozo en Bijstand zelfstandigen bedrijfskrediet (Bbz 2004) 7.411 – 135 7.276
Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) 485.930 32.138 518.068
Toeslagenwet (TW) 479.524 31.841 511.365
Bijstand overig 838 0 838
Onderstand (Caribisch Nederland) 11.236 284 11.520
Subsidies (regelingen) 189.439 – 49.525 139.914
Stichting Beheer Collectieve Middelen (SBCM) 2.800 0 2.800
NIBUD 951 0 951
Overige subsidies algemeen 29.659 4.214 33.873
Alle kinderen doen mee 14.929 736 15.665
Energiefonds 110.000 – 51.000 59.000
Geldzorgen Armoede en Schulden (Gas) 12.000 – 1.580 10.420
Subsidies Arbeidsmarktinfrastructuur 19.100 – 1.895 17.205
Opdrachten 48.515 – 809 47.706
Opdrachten algemeen 47.101 – 2.906 44.195
Opdrachten Arbeidsmarktinfrastructuur 1.414 2.097 3.511
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken 3.479 0 3.479
Financiën 3.479 0 3.479
Bijdrage aan sociale fondsen 10.000 0 10.000
Pensioenfonds Wsw 10.000 0 10.000
Bijdrage aan agentschappen 806 64 870
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 496 14 510
DUO 310 50 360
Bijdrage aan medeoverheden 50.509 2.305 52.814
Bijzondere uitkeringen 8.950 2.325 11.275
Sociaal ontwikkelbedrijven 40.000 0 40.000
SPUK Grensinformatiepunten 1.559 – 20 1.539
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties 9 0 9
Contributie Administratief Centrum voor de sociale zekerheid van de Rijnvarenden (CASS) 9 0 9
Ontvangsten 68.293 0 68.293

Toelichting

Het totaal van de mutaties bij de suppletoire begroting september van artikel 2 bedraagt € 504,7 miljoen bij de uitgaven en € 506,0 miljoen bij de verplichtingen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Macrobudget participatiewetuitkering en intertemporele tegemoetkoming

Het macrobudget participatiewetuitkeringen is in totaal met € 488,5 miljoen naar boven bijgesteld. Dit komt met name door een mutatie van € 480,0 miljoen om de uitkeringen op prijspeil 2025 te brengen. Verder zijn de definitieve realisatiecijfers van 2024 en de nieuwe werkloosheidsverwachting van het CPB verwerkt.

Algemene Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

De AIO-uitkeringslasten worden met € 32,1 miljoen naar boven bijgesteld om de uitkeringen op prijspeil 2025 te brengen.

Toeslagenwet (TW)

De TW-uitkeringslasten worden met € 31,8 miljoen naar boven bijgesteld om de uitkeringen op prijspeil 2025 te brengen. Hierbij is ook nieuwe uitvoeringsinformatie van het UWV en de nieuwe werkloosheidsverwachting van het CPB verwerkt.

Energiefonds

Van de middelen voor het Energiefonds (Amendement Grinwis/Ceder Tijdelijk Noodfonds Energie) wordt € 50,0 miljoen doorgeschoven naar 2027. De besteding van de middelen in 2025 aan het energiefonds is niet mogelijk omdat de benodigde aanvullende private financiering niet beschikbaar is. Er wordt een publiek energiefonds opgezet, waarvan de financiering bestaat uit zowel nationale middelen als middelen vanuit het Social Climate Fund (SCF). De € 50,0 miljoen wordt ingezet als aanvullende nationale financiering in 2027.

2.3. Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Art. Verplichtingen 7.114 4.512 11.626
Uitgaven 11.446 180 11.626
3.0 Arbeidsongeschiktheid 11.446 180 11.626
Inkomensoverdrachten 1.406 36 1.442
Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland) 1.406 36 1.442
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 10.040 144 10.184
Uitvoering individuele plaatsing & steun 10.040 144 10.184
Ontvangsten 0 0 0

Toelichting

Het totaal van de uitgaven- en verplichtingenmutaties bij de suppletoire begroting september van artikel 3 begrotingsgefinancierd bedraagt € 0,2 miljoen bij de uitgaven en € 4,5 miljoen bij de verplichtingen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Verplichtingen

Er is een aanpassing van € 4,3 miljoen in het verplichtingenbudget vanwege een eerdere kasschuif in de uitgaven waarbij de verplichtingenmutatie niet is geboekt. Met deze boeking wordt dit hersteld en staat het verplichtingenbudget per jaar gelijk aan het kasbudget.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Art. Verplichtingen 15.391.958 2.641.731 18.033.689
Uitgaven 15.391.958 2.641.731 18.033.689
3.0 Arbeidsongeschiktheid 15.391.958 2.641.731 18.033.689
Inkomensoverdrachten 15.250.844 2.641.731 17.892.575
WAO 2.924.492 160.521 3.085.013
IVA 5.681.603 291.683 5.973.286
WGA 5.234.635 262.634 5.497.269
WAZ 66.187 3.611 69.798
WGA eigenrisicodragers 542.483 30.736 573.219
WAO nominaal 160.521 – 160.521 0
IVA nominaal 316.028 – 316.028 0
WGA nominaal 290.548 – 290.548 0
WAZ nominaal 3.611 – 3.611 0
WGA eigenrisicodragers nominaal 30.736 – 30.736 0
sociale lasten 0 2.693.990 2.693.990
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 141.114 0 141.114
Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW 135.715 5.399 141.114
Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW nominaal 5.399 – 5.399 0
Ontvangsten 0 0 0

Toelichting

Het totaal van de mutaties bij de suppletoire begroting september van artikel 3 premiegefinancierd bedraagt € 2.641,7 miljoen zowel bij de uitgaven als verplichtingen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Inkomensoverdrachten

Er zijn diverse kasschuiven voor in totaal € – 52,5 miljoen in 2025. De herstelacties Loonloze tijdvakken, Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) -daglonen en WIA-indexatie zullen dit jaar nog niet starten met uitbetalen. Er is namelijk tijd nodig om een regeling uit te werken, zodat mensen onder andere niet worden geconfronteerd met ongewenste keteneffecten bij een nabetaling. De gereserveerde middelen voor 2025 worden daarom doorgeschoven naar 2027.

Indexatie

Voor de loon- en prijsontwikkeling in 2025 zijn bedragen overgeheveld van de onderdelen «nominaal» naar de onderdelen in constante prijzen.

Sociale lasten

Vanaf 2025 wordt voor een aantal uitkeringsregelingen de over deze uitkeringen betaalde werkgeverspremies toegevoegd aan de SZW-begroting. Het CBS classificeert werkgeverspremies die betaald worden over uitkeringen voortaan als overheidsuitgaven. Deze wijziging heeft een technisch karakter.

2.4. Artikel 4 Jonggehandicapten

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Art. Verplichtingen 4.561.676 248.191 4.809.867
Uitgaven 4.561.676 248.191 4.809.867
4.0 Jonggehandicapten 4.561.676 248.191 4.809.867
Inkomensoverdrachten 4.473.581 244.687 4.718.268
Wajong 4.473.581 244.687 4.718.268
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 88.095 3.504 91.599
Re-integratie Wajong 88.095 3.504 91.599
Ontvangsten 19.650 0 19.650

Toelichting

Het totaal van de uitgaven- en verplichtingenmutaties bij de suppletoire begroting september van artikel 4 bedraagt € 248,2 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

De raming van het budget voor de Wajong is met € 244,7 miljoen verhoogd in verband met de prijsindexatie voor 2025. Hierbij is het nominale deel naar de ramingen in constante prijzen overgeboekt, zodat de laatste in prijsniveau 2025 luiden.

2.5. Artikel 5 Werkloosheid

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Art. Verplichtingen 116.644 5.854 122.498
Uitgaven 116.644 5.854 122.498
5.0 Werkloosheid 116.644 5.854 122.498
Inkomensoverdrachten 96.096 5.364 101.460
Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) 96.091 5.364 101.455
Cessantiawet (Caribisch Nederland) 5 0 5
Subsidies (regelingen) 8.356 0 8.356
Overige subsidies algemeen 75 0 75
Coördinatie arbeidsmarktdienstverlening 4.281 0 4.281
Werkgeverssubsidie praktijkleren 4.000 0 4.000
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 11.692 466 12.158
Arbeidsmarktdienstverlening 11.692 466 12.158
Bijdrage aan agentschappen 500 24 524
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 500 24 524
Ontvangsten 2.458 0 2.458

Toelichting

Het totaal van de uitgaven- en verplichtingenmutaties bij de suppletoire begroting september van artikel 5 bedraagt € 5,9 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

De raming van het budget voor de IOW € 5,4 miljoen verhoogd in verband met de prijsindexatie voor 2025. Hierbij is het nominale deel naar de ramingen in constante prijzen overgeboekt, zodat de laatste in prijsniveau 2025 luiden.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Art. Verplichtingen 3.987.419 718.594 4.706.013
Uitgaven 3.987.419 718.594 4.706.013
5.0 Werkloosheid 3.987.419 718.594 4.706.013
Inkomensoverdrachten 3.969.727 718.594 4.688.321
WW 3.778.127 205.888 3.984.015
WW nominaal 191.600 – 191.600 0
sociale lasten 0 704.306 704.306
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 17.692 0 17.692
Re-integratie WW 3.000 0 3.000
Scholing WW 14.277 415 14.692
Scholing WW nominaal 415 – 415 0
Ontvangsten 258.562 0 258.562

Toelichting

Het totaal van de uitgaven- en verplichtingenmutaties bij de suppletoire begroting september van artikel 5 premiegefinancierd bedraagt € 718,6 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Indexatie

Voor de loon- en prijsontwikkeling in 2025 zijn bedragen overgeheveld van de onderdelen «nominaal» naar de onderdelen in constante prijzen.

Sociale lasten

Vanaf 2025 wordt voor een aantal uitkeringsregelingen de over deze uitkeringen betaalde werkgeverspremies toegevoegd aan de SZW-begroting. Het CBS classificeert werkgeverspremies die betaald worden over uitkeringen voortaan als overheidsuitgaven. Deze wijziging heeft een technisch karakter.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd, uitsplitsing ontvangsten

Art. Ontvangsten 258.562 0 258.562
5.0 Werkloosheid 258.562 0 258.562
Ontvangsten 258.562 0 258.562
Ufo 245.999 12.563 258.562
Ufo nominaal 12.563 – 12.563 0

Toelichting

Voor de loon- en prijsontwikkeling in 2025 zijn bedragen overgeheveld van de onderdelen «nominaal» naar de onderdelen in constante prijzen.

2.6. Artikel 6 Ziekte en Verlofregelingen

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Art. Verplichtingen 27.208 1.529 28.737
Uitgaven 27.208 1.529 28.737
6.0 Ziekte en verlofregelingen 27.208 1.529 28.737
Inkomensoverdrachten 27.208 1.529 28.737
Tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) 7.251 504 7.755
Ziekteverzekering (Caribisch Nederland) 8.204 208 8.412
Organo Psycho Syndroom (OPS)- fonds 48 3 51
Tegemoetkomingsregeling stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB) 11.705 814 12.519
Ontvangsten 2.681 0 2.681

Toelichting

Het totaal van de uitgaven- en verplichtingenmutaties bij de suppletoire begroting september van artikel 6 begrotingsgefinancierd bedraagt € 1,5 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Art. Verplichtingen 5.358.983 953.756 6.312.739
Uitgaven 5.358.983 953.756 6.312.739
6.0 Ziekte en verlofregelingen 5.358.983 953.756 6.312.739
Inkomensoverdrachten 5.358.983 953.756 6.312.739
ZW 2.418.841 128.972 2.547.813
WAZO 1.708.718 87.671 1.796.389
WAZO aanvullend geboorteverlof partners 267.340 13.634 280.974
Wet Betaald ouderschapsverlof (WBO) 703.538 35.880 739.418
ZW nominaal 123.361 – 123.361 0
WAZO nominaal 87.671 – 87.671 0
WAZO aanvullend geboorteverlof partners nominaal 13.634 – 13.634 0
Wet Betaald ouderschapsverlof (WBO) nominaal 35.880 – 35.880 0
sociale lasten 0 948.145 948.145
Ontvangsten 0 0 0

Toelichting

Het totaal van de mutaties bij de suppletoire begroting september van artikel 6 premiegefinancierd bedraagt € 953,8 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Indexatie

Voor de loon- en prijsontwikkeling in 2025 zijn bedragen overgeheveld van de onderdelen «nominaal» naar de onderdelen in constante prijzen.

Sociale lasten

Vanaf 2025 wordt voor een aantal uitkeringsregelingen de over deze uitkeringen betaalde werkgeverspremies toegevoegd aan de SZW-begroting. Het CBS classificeert werkgeverspremies die betaald worden over uitkeringen voortaan als overheidsuitgaven. Deze wijziging heeft een technisch karakter.

2.7. Artikel 7 Kinderopvang

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Art. Verplichtingen 5.588.679 259.035 5.847.714
Uitgaven 5.590.679 259.035 5.849.714
7.0 Kinderopvang 5.590.679 259.035 5.849.714
Inkomensoverdrachten 5.536.809 258.728 5.795.537
Kinderopvangtoeslag 5.536.809 258.728 5.795.537
Subsidies (regelingen) 27.219 – 1.699 25.520
Kinderopvang 4.500 – 400 4.100
Subsidies Caribisch Nederland 22.719 – 1.299 21.420
Opdrachten 5.541 – 302 5.239
Overige Opdrachten 2.325 0 2.325
Opdrachten Caribisch Nederland 2.516 – 302 2.214
Opdrachten Stelselherziening KO 700 0 700
Bekostiging 1.846 32 1.878
Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid van de Vereniging van Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland (Projectbureau PGV) 1.846 32 1.878
Bijdrage aan agentschappen 9.694 215 9.909
Agentschap DUO 9.694 215 9.909
Bijdrage aan medeoverheden 9.570 2.061 11.631
Versterking Kinderopvang Samenwerking BES(t) 4 kids CN 3.380 2.061 5.441
SPUK kwijtschelden schulden Kinderopvang 6.190 0 6.190
Ontvangsten 1.974.273 112.048 2.086.321

Toelichting

Het totaal van de uitgaven- en verplichtingenmutaties bij de suppletoire begroting september van artikel 7 begrotingsgefinancierd bedraagt € 259,0 miljoen. De verwachte ontvangsten worden met € 112,0 miljoen naar boven bijgesteld. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Kinderopvangtoeslag

De uitgaven aan kinderopvangtoeslag zijn met € 258,7 miljoen naar boven bijgesteld. Dit wordt grotendeels verklaard door de overheveling van de loon- en prijsbijstelling van 2025, waarmee de uitgaven kinderopvangtoeslag op prijspeil 2025 zijn gebracht.

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd, uitsplitsing ontvangsten

Art. Ontvangsten 1.974.273 112.048 2.086.321
7.0 Kinderopvang 1.974.273 112.048 2.086.321
Ontvangsten 1.974.273 112.048 2.086.321
Algemeen 480 0 480
Terugontvangsten kinderopvangtoeslag 276.273 2.573 278.846
Werkgeversbijdrage Kinderopvang 1.697.520 109.475 1.806.995

Toelichting

De raming van de terugontvangsten kinderopvangtoeslag (€ 2,6 miljoen) en Werkgeversbijdrage kinderopvang (niet-kaderrelevant) (€ 109,5 miljoen) zijn bijgesteld. Bij de indexatie voor 2025 zijn de ontvangsten nog niet op prijsniveau 2025 gebracht. Dit wordt nu gecorrigeerd. Als gevolg van het nieuwe prijspeil komen de ontvangsten over de toeslagjaren 2025 hoger uit. De werkgeversbijdrage kinderopvang is een vast percentage van de totale loonsom. De totale loonsom is naar boven bijgesteld. Dit leidt tot hogere ontvangsten voor de werkgeversbijdrage.

2.8. Artikel 8 Oudedagsvoorziening

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Art. Verplichtingen 62.680 1.880 64.560
Uitgaven 62.842 1.880 64.722
8.0 Oudedagsvoorziening 62.842 1.880 64.722
Inkomensoverdrachten 62.282 1.591 63.873
AOV inclusief tegemoetkoming (Caribisch Nederland) 61.024 1.544 62.568
Overbruggingsregeling AOW 718 47 765
Gebaar erkenning Surinaamse ouderen 540 0 540
Opdrachten 560 289 849
Opdrachten 560 289 849
Ontvangsten 2.205 0 2.205

Toelichting

Het totaal van de uitgaven- en verplichtingenmutaties bij de suppletoire begroting september van artikel 8 begrotingsgefinancierd bedraagt € 1,9 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Art. Verplichtingen 55.281.822 0 55.281.822
Uitgaven 55.281.822 0 55.281.822
8.0 Oudedagsvoorziening 55.281.822 0 55.281.822
Inkomensoverdrachten 55.281.822 0 55.281.822
AOW 52.740.613 2.541.209 55.281.822
AOW nominaal 2.541.209 – 2.541.209 0
Ontvangsten 0 0 0

Toelichting

Voor de loon- en prijsontwikkeling in 2025 zijn bedragen overgeheveld van de onderdelen «nominaal» naar de onderdelen in constante prijzen.

2.9. Artikel 9 Nabestaanden

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Art. Verplichtingen 3.150 80 3.230
Uitgaven 3.150 80 3.230
9.0 Nabestaanden 3.150 80 3.230
Inkomensoverdrachten 3.150 80 3.230
AWW (Caribisch Nederland) 3.150 80 3.230
Ontvangsten 0 0 0

Toelichting

Het totaal van de uitgaven- en verplichtingenmutaties bij de suppletoire begroting september van artikel 9 begrotingsgefinancierd bedraagt € 0,1 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Art. Verplichtingen 348.014 19.187 367.201
Uitgaven 348.014 19.187 367.201
9.0 Nabestaanden 348.014 19.187 367.201
Inkomensoverdrachten 348.014 19.187 367.201
ANW 321.000 21.309 342.309
Tegemoetkoming ANW 5.638 67 5.705
ANW nominaal 21.309 – 21.309 0
Tegemoetkoming ANW nominaal 67 – 67 0
sociale lasten 0 19.187 19.187
Ontvangsten 0 0 0

Toelichting

Het totaal van de mutaties bij de suppletoire begroting september van artikel 9 premiegefinancierd bedraagt € 19,2 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Indexatie

Voor de loon- en prijsontwikkeling in 2025 zijn bedragen overgeheveld van de onderdelen «nominaal» naar de onderdelen in constante prijzen.

Sociale lasten

Vanaf 2025 wordt voor een aantal uitkeringsregelingen de over deze uitkeringen betaalde werkgeverspremies toegevoegd aan de SZW-begroting. Het CBS classificeert werkgeverspremies die betaald worden over uitkeringen voortaan als overheidsuitgaven. Deze wijziging heeft een technisch karakter.

2.10. Artikel 10 Tegemoetkoming ouders

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Art. Verplichtingen 9.876.994 184.038 10.061.032
Uitgaven 9.876.994 184.038 10.061.032
10.0 Tegemoetkoming ouders 9.876.994 184.038 10.061.032
Inkomensoverdrachten 9.876.994 184.038 10.061.032
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) 4.632.259 136.131 4.768.390
Wet op het Kindgebonden Budget (WKB) 5.229.569 47.523 5.277.092
Kinderbijslagvoorziening BES 15.166 384 15.550
Ontvangsten 332.227 9.682 341.909

Toelichting

Het totaal van de uitgaven- en verplichtingenmutaties bij de suppletoire begroting september van artikel 10 bedraagt € 184,0 miljoen. De verwachte ontvangsten worden met € 9,7 miljoen naar boven bijgesteld. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

De raming van het budget voor de AKW, de WKB en de Kinderbijslagvoorziening BES (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) is opwaarts bijgesteld vanwege de loon- en prijsbijstelling 2025.

Ontvangsten

De terugontvangsten voor de WKB (Tegemoetkoming ouders) zijn op basis van de uitvoeringsgegevens naar boven bijgesteld met € 9,7 miljoen. Er zijn in 2025 meer ontvangsten dan verwacht.

2.11. Artikel 11 Uitvoering

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Art. Verplichtingen 700.085 26.655 726.740
Uitgaven 699.885 26.655 726.540
11.0 Uitvoering 699.885 26.655 726.540
Opdrachten 2.009 – 167 1.842
Handhaving en gegevensuitwisseling 2.009 – 167 1.842
Bekostiging 12.397 – 1.880 10.517
Uitvoeringskosten CN 12.397 – 1.880 10.517
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 683.777 27.883 711.660
Uitvoeringskosten UWV 487.864 20.865 508.729
Uitvoeringskosten SVB 177.103 6.923 184.026
Uitvoeringskosten Bureau Informatie Diensten Nederland (BIDN) 18.810 95 18.905
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties 1.702 819 2.521
Landelijk Clientenraad 1.702 819 2.521
Ontvangsten 0 0 0

Toelichting

Het totaal van de uitgaven- en verplichtingenmutaties bij de suppletoire begroting september van artikel 11 begrotingsgefinancierd bedraagt € 26,7 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

Via de loon- en prijsbijstelling van 2025 is er € 33,1 miljoen aan budget voor de begroting 2025 toegevoegd.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Art. Verplichtingen 2.498.662 – 14.428 2.484.234
Uitgaven 2.498.662 – 14.428 2.484.234
11.0 Uitvoeringskosten 2.498.662 – 14.428 2.484.234
Bijdrage aan ZBO's/RWT's 2.498.662 – 14.428 2.484.234
Uitvoeringskosten UWV 2.174.210 85.167 2.259.377
Uitvoeringskosten SVB 209.882 14.975 224.857
Uitvoeringskosten UWV nominaal 104.574 – 104.574 0
Uitvoeringskosten SVB nominaal 9.996 – 9.996 0
Ontvangsten 0 0 0

Toelichting

Het totaal van de mutaties bij de suppletoire begroting september van artikel 11 premiegefinancierd bedraagt € – 14,4 miljoen.

Uitgaven

Voor de loon- en prijsontwikkeling in 2025 zijn bedragen overgeheveld van de onderdelen «nominaal» naar de onderdelen in constante prijzen.

2.12. Artikel 12 Rijksbijdragen

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Art. Verplichtingen 29.136.652 17.700 29.154.352
Uitgaven 29.136.652 17.700 29.154.352
12.0 Rijksbijdragen 29.136.652 17.700 29.154.352
Bijdrage aan sociale fondsen 29.136.652 17.700 29.154.352
Kosten heffingskortingen AOW 3.899.100 17.700 3.916.800
Vermogenstekort Ouderdomsfonds 24.940.300 0 24.940.300
Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 185.081 0 185.081
Zwangere zelfstandigen 112.171 0 112.171
Ontvangsten 0 0 0

Toelichting

Het totaal van de mutaties bij de suppletoire begroting september van artikel 12 bedraagt € 17,7 miljoen.

Uitgaven

Bijdrage aan sociale fondsen

De rijksbijdrage aan het Ouderdomsfonds voor de kosten van de heffingskortingen stijgt licht. Dat komt doordat de omvang van de heffingskortingen, zoals geraamd door het CPB, ook is toegenomen.

2.13. Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Art. Verplichtingen 59.656 813 60.469
Uitgaven 59.656 813 60.469
13.0 Integratie en maatschappelijke samenhang 59.656 813 60.469
Inkomensoverdrachten 37.063 1.001 38.064
Remigratiewet 37.063 1.001 38.064
Subsidies (regelingen) 8.599 104 8.703
Opbouw kennisfunctie integratie 2.664 72 2.736
Vluchtelingenwerk Nederland 1.176 32 1.208
Overige subsidies algemeen 4.759 0 4.759
Opdrachten 13.994 – 292 13.702
Opdracht Integratie 13.294 – 292 13.002
Remigratie 700 0 700
Ontvangsten 0 0 0

Toelichting

Het totaal van de uitgaven- en verplichtingenmutaties bij de suppletoire begroting september van artikel 13 bedraagt € 0,8 miljoen.

3. Niet-beleidsartikelen

3.1. Artikel 96 Apparaat Kerndepartement

Budgettaire gevolgen

Art. Verplichtingen 617.575 30.204 647.779
Uitgaven 622.378 26.229 648.607
96.0 Apparaat Kerndepartement 622.378 26.229 648.607
Personele uitgaven 502.705 20.410 523.115
eigen personeel 483.329 18.242 501.571
externe inhuur 16.891 – 144 16.747
overige personele uitgaven 2.485 2.312 4.797
Materiële uitgaven 119.673 5.819 125.492
overige materiële uitgaven 24.915 – 689 24.226
ICT 29.301 4.135 33.436
bijdrage aan SSO's 65.457 2.373 67.830
Ontvangsten 105.083 – 985 104.098

Toelichting

Het totaal van de kasmutaties bij de suppletoire begroting september van artikel 96 bedraagt € 26,2 miljoen. Het verplichtingenbudget wordt met € 30,2 miljoen naar boven bijgesteld. De verwachte ontvangsten worden met € 1,0 miljoen naar beneden bijgesteld. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Verplichtingen

De mutatie op het verplichtingenbudget is € 4 miljoen hoger in verband met een verplichtingenschuif naar 2025 die noodzakelijk is voor de ontwikkeling van een ICT-systeem voor de Nederlandse Autoriteit voor de Uitleenmarkt.

Uitgaven

Eigen personeel

De ontvangen loon- en prijsbijstelling 2025 wordt verdeeld over de begrotingsonderdelen van SZW, waaronder eigen personeel.

3.2. Artikel 99 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen

Art. Verplichtingen 147.392 – 137.623 9.769
Uitgaven 147.392 – 137.623 9.769
99.0 Nog onverdeeld 147.392 – 137.623 9.769
Nog te verdelen 147.392 – 137.623 9.769
waarvan apparaat 647 – 28 619
waarvan programma 146.745 – 137.595 9.150
Ontvangsten 0 0 0

Toelichting

Het totaal van de uitgaven- en verplichtingenmutaties van de suppletoire begroting september van artikel 99 bedraagt – € 137,6 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Uitgaven

– Om de uitgavenramingen van diverse artikelen op prijspeil 2025 te brengen is € 66,8 miljoen loon- en prijsbijstelling 2025 overgeheveld van artikel 99.

– Er zijn diverse overhevelingen naar beleidsartikelen en andere departementen gedaan. De grootste mutaties zijn een overboeking naar het Gemeentefonds voor de (tijdelijke) ophoging van beschut werk ten behoeve van de invoering van de forfaitaire loonkostensubsidie (€ 34,3 miljoen), naar het Gemeentefonds voor de implementatie van spoor 1 van Participatiewet in balans (€ 36,3 miljoen) en naar JenV voor de opvolging van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (€ 3 miljoen).

– Om beter aan te sluiten bij het verwachte kasritme van de uitgaven vinden er ook een aantal kasschuiven plaats van 2025 naar latere jaren. Dit geldt voor de gereserveerde uitvoeringskosten voor maatregelen rondom schijnzelfstandigheid (€ 3,6 miljoen) en de reservering voor het wetsvoorstel Proactieve dienstverlening (€ 1,5 miljoen).

– Daarnaast is de in eerdere jaren opgelegde taakstelling op de SZW-begroting van € 30,0 miljoen gedeeltelijk ingevuld (€ 11,0 miljoen).